标题:2024年度锡林郭勒盟国防动员综合服务中心预算公开 | |||
索引号:01165950-5/2024-00001 | 发文字号:——— | ||
发文机构:人防办 | 信息分类:预决算公开 | ||
概述:2024年度锡林郭勒盟国防动员综合服务中心预算公开 | |||
成文日期:2024-03-15 00:00:00 | 公开日期:2024-03-15 11:53:26 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2024年度锡林郭勒盟国防动员综合服务中心预算公开
批复时间: 2024 年 2 月 25 日
公开时间: 2024 年 3 月 15 日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1、承担战时防空、平时服务、应急支援等任务的指挥信息保障工作。
2、承担人民防空指挥通信信息系统值班执勤工作,收集、处理、传递各类指挥信息。
3、承担人民防空指挥通信警报系统、情报和指挥通信网咯、空情警报预警系统及装备设备的维护保障工作。
4、承担人民防空、防灾警报信号发放任务,保障城市防空警报试鸣。
5、承担人民防空物资储备、生活服务保障等工作。
6、承担人民防空工程质量和防护设备检测、鉴定、评估等技术性工作。
7、承担人民防空人口疏散、人民防空工程平战转换训练演练等方面辅助性工作。
8、参与自建人民防空工程建设、设施设备维护等辅助性技术性工作。
9、开展人民防空工程技术研究、通信装备科研开发等工作。
10、开展人民防空工程维护人员技术培训等相关工作。
11、完成盟国防动员办公室交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,锡林郭勒盟国防动员综合服务中心单位预算包括:本级预算。
本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟国防动员综合服务中心本级。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟国防动员综合服务中心 |
财政全额拨款的公益一类事业单位 |
2 |
根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防〔2012〕538号)、(国人防〔2014〕447号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴是国家秘密,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。因此,锡林郭勒盟国防动员综合服务中心只公开财政拨款“三公”经费支出预算信息。
三、2024年单位主要工作任务及目标
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟国防动员综合服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,占“三公”经费的 100 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6 万元,比上年预算增加减少 48 万元,减少 88.89 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 6 万元。其中
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算减少 49 万元,主要原因是上年盟本级预算核定本单位购置2台公务用车预算49万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出 6 万元,比上年预算增加 1 万元,主要原因是盟本级财政按单位性质核定预算金额。
3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
此处不予公开
此处不予公开
此处不予公开
此处不予公开
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 王智敏 联系电话:8235703